单选题

下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。

A. 出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
B. 财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付手续
C. 因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准
D. 对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

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下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是() 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。 下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有() 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是() 货币资金内部控制的以下关键环节中,不存在重大缺陷的有( )。 下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是( ) 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
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