多选题

下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。

A. 被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
B. 被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员
C. 出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责
D. 被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章

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下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是() 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 下列选项中,符合货币资金内部会计控制制度要求的有( ) 下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是() 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。 下列各项属于货币资金内部控制的有 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 货币资金的内部控制有 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) (2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。 寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合公司业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。下列各种制度规定中,不属于货币资金内部控制制度的是()
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