单选题

下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( )

A. 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B. 对大额货币资金的支付业务,实行集体决策
C. 现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金
D. 指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表

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注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是() 下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。 下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。 以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是() 下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是() 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()
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