单选题

被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。

A. 大额支付须办理支票
B. 登记现金日记账人员可以同时编制报表
C. 现金折扣需经过审批
D. 出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

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针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有() 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有() 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括() 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是() 货币资金是企业日常经营活动的起点和终点,其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关。较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关。在实施货币资金审计的过程中,需要引起注册会计师保持警觉的有()。 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是(  )。 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
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