单选题

以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()

A. 财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
B. 因特殊情况需坐支现金的,应事先报经总经理审查批准
C. 严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
D. 企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明

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以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是() 以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有() 下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是() 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是() 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是() 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 货币资金内部控制的以下关键环节中,没有缺陷的有()。 下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是() 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(    )。 下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是()
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