单选题

下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。

A. 财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
B. 对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
C. 负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账
D. 被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

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下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是() 下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。 下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是() 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   下列有关银行存款和其他货币资金审计的说法中,错误的是() 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有: 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 下列有关了解被审计单位内部控制的说法中,错误的是() 被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( ) 下列有关银行存款和其他货币资金审计的说法中,错误的是(  )。
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