单选题

下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。

A. 记录现金日记账的人员和记录现金总账的人员应当职责分离
B. 出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表
C. 货币资金收支要附有合理
D. 内部审计部门要加强对货币资金收支业务的审计

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货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是() 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是: 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。 下列各项属于货币资金内部控制的有 以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。 货币资金的内部控制有 试述货币资金的内部控制 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 下列做法中,不符合货币资金内部控制要求的是() (2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。 下列被审计单位对于货币资金的控制中,注册会计师认为不恰当的是(  )。 简述货币资金内部控制的内容。
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