单选题

下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。

A. 大额支付须办理支票
B. 出纳人员每月编制银行存款余额调节表
C. 现金折扣需经过审批
D. 出纳员每日盘点库存现金并与账面余额核对

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下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是: 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。 在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是( ) 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是() (2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()
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