多选题

被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。

A. 经授权后办理资金业务
B. 收付款业务与审核相互独立
C. 由财务主管保管支票和印章
D. 经部门主管批准后可以坐支
E. 由独立人员进行稽核

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审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有: 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项货币资金中,注册会计师审计后应当提请被审计单位通过“其他货币资金”科目核算的有() 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( ) 以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有() 货币资金内部控制的以下关键环节中,没有缺陷的有()。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 货币资金的内部控制有 下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
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