单选题

以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。

A. 出纳员负责登记现金日记账及总账
B. 销售的现金折扣需经过适当授权审批
C. 出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
D. 定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。 货币资金的内部控制有 试述货币资金的内部控制 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是(  )。 在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有() 简述货币资金内部控制的内容。 下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是() 企业在货币资金的以下内部控制中,下列做法错误的是() 下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是() 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。 下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。
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