多选题

以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有()

A. 明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
B. 明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
C. 明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
D. 对于重要货币资金支付由总经理授权审批

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货币资金内部控制的以下关键环节中,没有缺陷的有()。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 中国大学MOOC: 关于货币资金内部控制的以下情形中,没有违背不相容职务分离控制的是( )。 以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是() 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是() 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是() A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是(  )。 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(    )。 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 货币资金的内部控制有 A注册会计师负责审计X公司2011年财务报表。了解X公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有() A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表,了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。
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