多选题

下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。

A. 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
B. 审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
C. 企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
D. 通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”

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下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是() 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。 下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。 下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有() 下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是() 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。 下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有() 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  ) 下列有关货币资金审计的说法中错误的是()。 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 在以下有关货币资金内部控制的说法中,你认可的是 下列各项属于货币资金内部控制的有 在货币资金内部控制中,关于印章保管的说法中正确的是() 货币资金的内部控制有 试述货币资金的内部控制 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 下列关于一个良好的货币资金内部控制的说法中,不正确的是()。
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