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为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有()
多选题
为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有()
A. 对库存现金进行突击盘点
B. 检查付款凭单是否连续编号
C. 抽查付款凭单有无授权人签章
D. 检查是否定期编制银行存款余额调节表
E. 分析比较各月末银行存款余额变化情况
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
货币资金审计时,审计人员必须验证现金收支的截止日期,审计人员可以()
货币资金审计时,审计人员必须验证现金收支的截止日期,审计人员可以( )
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有( )。
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有( )。
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
下列关于货币资金的相关内部控制中,不符合通常应当遵循的原则的是()
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。---审计部()
针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有( )。
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有( )。
以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有( )。
王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是()
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