单选题

下列关于货币资金的相关内部控制中,不符合通常应当遵循的原则的是()

A. 出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记
B. 严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
C. 财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人保管
D. 应当建立对货币资金业务的监督检查制度,定期和不定期地进行检查

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下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括() 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() 王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是() 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列内容中不符合货币资金核算与管理要求的是(    ) 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是() 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有( )。 (2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。 针对A公司下列与货币资金相关的内部控制,注册会计师提出的改进建议错误的是(  )。
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