多选题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()

A. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C. 检查货币资金收付凭证的管理情况
D. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E. 使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

查看答案
该试题由用户830****90提供 查看答案人数:42004 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户830****90提供 查看答案人数:42005 如遇到问题请联系客服
热门试题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 下列针对货币资金实施的审计程序中,不属于控制测试的是(  )。 注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于控制测试的有( )。 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有() 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有( )。 审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有() 以下审计程序中,属于针对货币资金项目的实质性程序有() 以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是() F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有( )。 F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有( )。 以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是(  )。 28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有: 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有() 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位