单选题

下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()

A. 对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章
B. 对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象
C. 对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
D. 对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞

查看答案
该试题由用户430****88提供 查看答案人数:14663 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户430****88提供 查看答案人数:14664 如遇到问题请联系客服
热门试题
在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有() 下列各项中,关于其他货币资金业务的表述中不正确的有(  )。 下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有() 下列关于企业货币资金的表述不正确的是( ) 。 下列关于企业货币资金的表述不正确的是()。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列关于一个良好的货币资金内部控制的说法中,不正确的是()。 下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是() 下列关于货币资金的相关内部控制中,不符合通常应当遵循的原则的是() 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 下列各项中,关于其他货币资金表述中正确的是() 下列各项中,关于其他货币资金表述中正确的是(   ) 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位