多选题

针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。

A. 企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账
B. 在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C. 对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度
D. 期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

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针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有( )。 下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是() 以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。 针对博远公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师无需提出改进建议的有() 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有() 王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是() 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有() 针对A公司下列与货币资金相关的内部控制,注册会计师提出的改进建议错误的是(  )。 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() 针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是( )。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。 针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是()
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