多选题

以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。

A. 企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
B. 审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批,审核付款业务的真实性、付款金额的准确性,以及申请人提交票据或者证明的合法性,严格监督资金支付
C. 财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性、金额的准确性,以及相关票据的齐备性,相关手续的合法性和完整性,并签字认可
D. 出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

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(2012初)企业应建立货币资金业务的岗位责任制,不得由一人办理货币资金业务的全过程,这反映的货币资金内部控制是() 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 在以下有关货币资金内部控制的说法中,你认可的是 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。 严禁未经授权的部门和人员办理货币资金业务或直接接触货币资金() 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( ) 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 不违背确保办理货币资金 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 下列情形中,不违背《内部会计控制规范-货币资金》规定的“确保办理货币资金业务不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是() (2014年)被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是() 对被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容,审计人员应特别关注的有 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 下列情形中,不违背《内部会计控制规范--货币资金》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是
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