多选题

在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()

A. X公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
B. X公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员
C. X公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
D. 出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责

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热门试题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。 针对A公司下列与货币资金相关的内部控制,注册会计师提出的改进建议错误的是(  )。 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有( )。 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。 针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是( )。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。 针对博远公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师无需提出改进建议的有() 针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是() A注册会计师负责审计X公司2011年财务报表。了解X公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有()
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