单选题

被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

A. 支票与印章由不同人员保管
B. 报销单据填制与审核与分离
C. 由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D. 出纳员负责现金日记账和总账记录

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针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。 下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是() 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( ) 针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是() 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 货币资金内部控制的根本目的是保证货币资金的安全,防止其被贪污、侵占和挪用 (2014年)被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 货币资金的内部控制有 试述货币资金的内部控制 被审计单位工薪业务循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是: 3.货币资金内部控制的根本目的是保证货币资金的安全,防止其被贪污、侵占和挪用 下列被审计单位对于货币资金的控制中,注册会计师认为不恰当的是(  )。 简述货币资金内部控制的内容。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
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