多选题

在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()

A. 出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责
B. 被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
C. 被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员
D. 被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章

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针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是() 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是() 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有() 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是(  )。 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括() 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。 货币资金是企业日常经营活动的起点和终点,其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关。较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关。在实施货币资金审计的过程中,需要引起注册会计师保持警觉的有()。 为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有()
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