单选题

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )

A. 每日清点现金,做到账实相符
B. 当日收入的现金及时送存银行
C. 对货币资金业务实施内部审计
D. 货币资金收支与记账岗位分离

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以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是( )。 以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是(  )。 以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。 针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是() 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是() 下列各项货币资金中,注册会计师审计后应当提请被审计单位通过“其他货币资金”科目核算的有() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
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