单选题

下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( )

A. 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
B. 对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C. 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
D. 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面与银行对账单调节相符

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注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。 下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是() 下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。 下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是() 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是() 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
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