单选题

被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()  

A. 每日清点现金,做到账实相符
B. 当日收入的现金及时送存银行
C. 对货币资金业务实施内部审计
D. 货币资金收支与记账岗位分离

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货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求? 货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有: 定期编制银行存款余额调节表,与银行对账,是货币资金循环内部控制的有效措施。() 以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。 下列有关银行存款和其他货币资金审计的说法中,错误的是() 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 下列有关银行存款和其他货币资金审计的说法中,错误的是(  )。 针对银行存款审计,以下程序中与货币资金计价和分摊认定直接相关的有(  )。 货币资金审定表反映对库存现金、银行存款和其他货币资金审计的汇总表() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
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