单选题

以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是()

A. 甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
B. 对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制
C. 甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金
D. 甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

查看答案
该试题由用户919****62提供 查看答案人数:11736 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户919****62提供 查看答案人数:11737 如遇到问题请联系客服
热门试题
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是() 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(    )。 货币资金内部控制的以下关键环节中,不存在重大缺陷的有( )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表,了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有(  )。 在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有() 下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是( ) 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是(  )。 下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 企业在货币资金的以下内部控制中,下列做法错误的是() 货币资金的内部控制有
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位