多选题

针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。

A. .现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出
B. .在办理费用报销的付款手续后,出纳员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C. .指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
D. .期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表

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针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是() 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有( )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 针对博远公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师无需提出改进建议的有() 中国大学MOOC: A 注册会计师负责对B公司货币资金实施审计,针对B公司下列与现金相关的内部控制,A 注册会计师认可的有(    )。 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有() 属于货币资金相关内部控制要求的有( )。 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括() 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() 王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是()
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