针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。
A. .现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出
B. .在办理费用报销的付款手续后,出纳员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C. .指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
D. .期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表
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