多选题

下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:

A. 定期核对检查
B. 严格职责分工
C. 控制坐支规模
D. 严格财产实物控制
E. 严格授权批准

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被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,与货币资相关金的内部控制应当采取的措施有() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有( )。 下列关于货币资金的相关内部控制中,不符合通常应当遵循的原则的是() 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列各项属于货币资金内部控制的有 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  ) A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
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