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下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()
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下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()
A. 定期核对检查
B. 严格职责分工
C. 控制坐支规模
D. 严格财产实物控制
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被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有( )。
下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是( )。
下列关于货币资金的相关内部控制中,不符合通常应当遵循的原则的是()
下列各项中,与货币资相关金的内部控制应当采取的措施有()
王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是()
针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。
针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。
下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有( )。
针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。
针对A公司下列与货币资金相关的内部控制,注册会计师提出的改进建议错误的是( )。
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()
下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是( )。
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有( )。
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有( )。
了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是()
下列各项属于货币资金内部控制的有
针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是( )。
针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()
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