单选题

以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。

A. 出纳一人办理货币资金业务的全过程
B. 加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行
C. 不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算
D. 企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账

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下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是() 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。 以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是() 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是() 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是() 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 货币资金内部控制的以下关键环节中,没有缺陷的有()。 以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有() 下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是() 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(    )。 下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是() 下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( )
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