单选题

企业在货币资金的以下内部控制中,下列做法错误的是()

A. 现金日记账与现金总账的记录不能由同一个人来担任
B. 出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表
C. 企业要定期和不定期的进行现金盘点
D. 内部审计部门要加强对货币资金收支业务的审计

查看答案
该试题由用户882****18提供 查看答案人数:25958 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户882****18提供 查看答案人数:25959 如遇到问题请联系客服
热门试题
下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 货币资金的内部控制有 试述货币资金的内部控制 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是() 下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是( )。 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是: 简述货币资金内部控制的内容。 以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 企业应建立货币资金业务的岗位责任制,不得由一人办理货币资金业务的全过程,这反映的货币资金内部控制是: 以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是() 在以下有关货币资金内部控制的说法中,你认可的是 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是() 货币资金内部控制的最终责任人是() 货币资金内部控制的根本目的是保证货币资金的安全,防止其被贪污、侵占和挪用 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位