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企业在货币资金的以下内部控制中,下列做法错误的是()
单选题
企业在货币资金的以下内部控制中,下列做法错误的是()
A. 现金日记账与现金总账的记录不能由同一个人来担任
B. 出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表
C. 企业要定期和不定期的进行现金盘点
D. 内部审计部门要加强对货币资金收支业务的审计
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下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是( )。
货币资金的内部控制有
试述货币资金的内部控制
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()
下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是( )。
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
简述货币资金内部控制的内容。
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是( )。
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()
企业应建立货币资金业务的岗位责任制,不得由一人办理货币资金业务的全过程,这反映的货币资金内部控制是:
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()
在以下有关货币资金内部控制的说法中,你认可的是
以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()
以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是( )。
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
货币资金内部控制的最终责任人是()
货币资金内部控制的根本目的是保证货币资金的安全,防止其被贪污、侵占和挪用
下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
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