多选题

下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )

A. 抽取付款凭证审查有无审批签字
B. 检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C. 观察支票与印章的保管是否分离
D. 分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
E. 监督盘点库存现金

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以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有() 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有() 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是: 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 (2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级真题] 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()   下列各项中,属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有(  )。 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是( )。
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