多选题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()

A. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C. 检查货币资金收付凭证的管理情况
D. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E. 使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

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热门试题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有() 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列针对货币资金实施的审计程序中,不属于控制测试的是(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有() 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有( )。 (2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。 下列审计程序中属于应付职工薪酬内部控制测评的有() 以下审计程序中,属于针对货币资金项目的实质性程序有() 以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是() 以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是(  )。 注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于控制测试的有( )。 下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是() 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:
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