单选题

下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是()

A. 抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行
B. 抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核
C. 抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明
D. 抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录

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下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有() 下列关于货币资金审计的说法中,不正确的有() 下列关于货币资金审计的说法中不正确的有( )。 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 下列关于货币资金审计目标的说法中,不正确的是: 下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是() 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,关于其他货币资金业务的表述中不正确的有(  )。 下列关于企业货币资金的表述不正确的是()。 下列关于企业货币资金的表述不正确的是( ) 。 下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有() 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
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