多选题

下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )

A. 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告
B. 出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
C. 企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符
D. 出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

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下列关于货币资金审计的说法中,不正确的有() 下列关于货币资金审计的说法中不正确的有( )。 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有() 下列关于货币资金审计目标的说法中,不正确的是: 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有() 下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括() 在货币资金内部控制中,关于印章保管的说法中正确的是() 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。 下列关于内部审计师的相关说法,不正确的是( )。 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 属于货币资金相关内部控制要求的有( )。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()
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