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属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
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属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
A. 建立严格的审核制度
B. 收到的现金要及时解缴银行
C. 出纳员主管现金、银行单据的收付与印章保管
D. 限制接近货币资金
E. 全部收支及时、正确入账
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被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有( )。
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有( )。
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有()
针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。
下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括()
了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是()
为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有()
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有( )。
下列各项属于货币资金内部控制的有
针对博远公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师无需提出改进建议的有()
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。
货币资金的内部控制有
王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是()
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()
下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有( )。
下列关于货币资金的相关内部控制中,不符合通常应当遵循的原则的是()
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