单选题

在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。

A. 考虑遵循相关的法律法规或标准
B. 企业隐私优先级控制措施
C. 评估组织的隐私商业战略
D. 以上都对

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内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》? 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪项组织具有大量重复职能?() 当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( ) 当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定? 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序() 在某过程中,审计师和被审计单位联手评估被审计单位的内部控制系统,以下哪项内容属于该过程的第一步? 为了证明公司已发生舞弊,审计师必须证明以下哪项内容?() 内部审计人员在对组织进行隐私政策合规评估期间,不宜采取以下哪项措施?() 在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子? 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 下列哪项内容通过由审计师开发的测试程序对实际交易数据进行处理?() 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,单以下哪项内容除外?
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