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以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?
单选题
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?
A. 监督外部审计师的工作是首席审计执行官的责任
B. 应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率
C. 内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书
D. 内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿
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以下哪项有关内部审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确的?( )
与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是()
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
S审计师检查外部IT服务供应商管理时,以下哪项为IS审计师的首要关注点()
通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?()
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是( )。
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》?
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( )
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是:
外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。
出于对本单位相关信息保密性要求和内部审计的性质,内部审计师可以不配合外部审计师的工作()
如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动()
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