登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
下列哪项内容通过由审计师开发的测试程序对实际交易数据进行处理?()
单选题
下列哪项内容通过由审计师开发的测试程序对实际交易数据进行处理?()
A. 通用审计软件
B. 追踪
C. 并行模拟
D. 映射
查看答案
该试题由用户605****25提供
查看答案人数:45754
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户605****25提供
查看答案人数:45755
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
审计师正在审计公司关于投资金融衍生工具的政策。在一般情况下,审计师期望在审计中发现诸多内容,但以下哪项内容除外()
以下( )信息系统审计技术是使用审计师开发的测试程序来处理真实的交易数据(或者真实数据的一份副本)。
IS审计师参加了软件开发项目的测试过程确认单个模块表现正确。IS审计师应该()
对于计算机化程序为什么应该影响审计师对舞弊风险的分析评价这一问题,以下哪项内容提供了最佳描述?()
在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。
内部审计师一般通过多种方式为管理层的决策过程献计献策,但以下哪项内容除外?()
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( )
下列审计程序中,属于注册会计师对存货交易实施细节测试的内容有()
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序()
某内部审计部门采用整体测试技术来测试其工资处理系统。审计部门确定了计算机程序内关键的控制和处理步骤,并开发测试数据来测试它们。部门提交了全年的测试交易,假设内部审计师在测试结果中没有发现任何差异,审计师可以得出结论()
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
审计师已开始对复杂的收入会计处理过程进行控制检查,审计师担心,该过程存在严重薄弱环节。以下哪项内容是核实该过程是否存在薄弱环节的最有效方式?()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了