单选题

在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?

A. 在过去一年中,该部门的监督职位经历了频繁的人员流动。
B. 部门监督人员没有受到公司其它人员的密切监督。
C. 一种新的电脑系统已大幅度改变了该部门的各项程序。
D. 从未对该部门进行过审计。

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审计师关于样本规模的决定最可能根据以下哪项内容做出? 内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,但以下哪项内容除外() 内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,单以下哪项内容除外? 在制定审计业务目标时,内部审计师会考虑以下哪项内容?Ⅰ.完成审计业务需要的大概时间;Ⅱ.发生严重错误的概率;Ⅲ.风险、控制措施和治理流程;Ⅳ.预算成本和资源要求() 内部审计师正考虑开展风险分析,以此为基础决定本组织应当审计的领域。关于风险分析的以下陈述哪项正确?() 内部审计师正考虑开展风险分析,以此为基础决定本组织应当审计的领域。关于风险分析的以下陈述哪项正确? 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 某内部审计师希望估算当年的年度工作费用,以测试当年余额是否合理。以下哪项内容有助于审计师对年度工作费用做出最佳估算? 审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?() 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师在开展正式咨询业务时需履行应尽的职业审慎,但以下哪项内容不代表这种应尽的职业审慎?( ) 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 审计师正在审计公司关于投资金融衍生工具的政策。在一般情况下,审计师期望在审计中发现诸多内容,但以下哪项内容除外() 对于计算机化程序为什么应该影响审计师对舞弊风险的分析评价这一问题,以下哪项内容提供了最佳描述?() 内部审计师一般通过多种方式为管理层的决策过程献计献策,但以下哪项内容除外?() 某内部审计师正对某部门的经营业绩进行审计。该部门的销售、毛利和净利润均存在超常增长的情形。若内部审计师仍怀疑存在虚构销售业务以虚增上报利润的情形,以下哪项审计程序最无效? 以下哪项内容不会成为内部审计部门的典型职责?() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,关于以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多?() 如果营销部门存在舞弊,以下哪项超出了内部审计师的责任范围? 内部审计师考虑在审计报告中提出审计建议,以下哪项内容是审计师应当考虑的?Ⅰ.建议的可行性Ⅱ.实施建议的成本Ⅲ.提出建议的原因Ⅳ.与建议有关的后续措施的时间安排()
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