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内部审计人员在对组织进行隐私政策合规评估期间,不宜采取以下哪项措施?()
单选题
内部审计人员在对组织进行隐私政策合规评估期间,不宜采取以下哪项措施?()
A. 确定谁可以访问包含机密信息的数据库
B. 评估该组织的隐私政策,以确定是否包含适当的信息
C. 分析永久性文件和含有机密信息的报告的访问
D. 评估政府对从组织收到的机密信息所采取的相关保安措施
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合规风险识别和监测是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因进行分析判断,以便对合规风险进行评估和监测()
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