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内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪项组织具有大量重复职能?()
单选题
内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪项组织具有大量重复职能?()
A. 简单型组织结构;
B. 分部型组织结构;
C. 机械型组织结构;
D. 专家官僚型组织结构。
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内部审计师因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?()
内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》?
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
内部审计师应谨慎对待同其公司以外的人员和组织的关系。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为?
内部审计师在组织中恰当的作用是( )。
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
在审计中,注册内部审计师了解到组织中有些员工为组织的利益而参与了产业间谍活动(industrialespionage)。根据道德守则,审计人员应该()
某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()
首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。下列关于内部审计师有效的管理内部审计活动的情况,正确的是()
关于组织的控制程序是否符合相关法律法规,下列哪项最能描述内部审计师的作用?
内部审计师越来越多地开展与组织的环境工作有关的审计。以下哪项没有说明这类环境审计的目标?( )
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
内部审计师必须评估的风险也就是与组织治理、运营与信息系统相关的风险包括()、()、()、()、()。
总审计师负责组织制定并实施规范等内部审计制度,组织实施中长期审计规划和年度审计计划,并对内部审计的整体质量负责()
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序()
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