单选题

内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:

A. 管理层定期解聘没有达到预期目标的员工;
B. 管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性;
C. 控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序;
D. 控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注

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《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》? 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
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