单选题

在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。

A. 立即取消审计,因为这项审计很难开展
B. 在有书面程序后,重新安排这项审计
C. 向管理层汇报该问题
D. 记录程序,并对此进行审计

查看答案
该试题由用户545****20提供 查看答案人数:7907 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户545****20提供 查看答案人数:7908 如遇到问题请联系客服
热门试题
如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:( ) 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 审计涵盖关键业务领域的灾难恢复计划时,IS审计师发现该计划没有包括全部系统。那么,IS审计师最为恰当的处理方式是() IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理() IS审计师审查数据库应用系统,发现当前设置不符合原来的结构设计。下面审计师将采取什么行动() 在审查企业流程过程中,内部审计师可以() 内部审计师已被要求审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。内部审计师在公司政策手册中没有发现任何相关政策,但确实发现,财务部门正在遵守公司开户行所制定的政策.面对此情况,内部审计师最恰当的反应是: 某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:() 实施基于风险的审计过程中,完全由IS审计师启动的风险评估是() 在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注? 用户对应用系统验收测试之后,IS审计师实施检查,他(或她)应该关注的重点() 在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划(BCP)没有充分考虑到恢复过程的信息机密性。IS审计师应该建议修改计划,包括以下哪项() 以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?( ) 信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?() 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划() 内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是又没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是: 某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该() 某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位