单选题

在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。

A. 报告采购程序未遵循公司规定,认定它运营失效
B. 在对管理当局的报告中画出新程序的流程图
C. 报告这一变化,并建议公司记录这一程序的变化
D. 将审计完成时间延期到公司记录这一新程序为止

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检查硬件维护程序。审计师应该评估是否() IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了() 某内部审计师对某航空公司的飞行航线的准时性进行检查,为了估量没有及时到达和起飞的总次数,内部审计师应该选择什么样的抽样方法?() 内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是() 内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该: PLC程序能对进行检查() PLC程序能对()进行检查 PLC程序能对()进行检查。 注册会计师在对S公司的盘点结果进行检查时,所采用的程序不当的是()。 下列选项中,可以按照法律规定的程序对通信进行检查() 审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序是: 审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有:    审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有( )。 审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有: 当检查硬件维护程序时,IS审计师应该评估是否() 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 什么人对除冰/防冰程序进行检查() 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 由于某公司所属工厂的工作性质,保证辐射安全非常重要。一项审计正在对关于采购、分配及使用放射性物质的控制系统进行检查,该检查过程被很充分地记录下来。安全部门工作人员很熟悉本部门运作程序。因为采购和设备部门也被涉及在这个程序中,所以审计师正在考虑复查采购和设备部门处理放射性物质的过程。审计师应该: 各级检察机关可以按照法律规定的程序对通信进行检查()
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