单选题

某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:()

A. 保持了组织的独立性,又具备客观性
B. 既没有保持独立性也不具备客观性
C. 保持了组织的独立性,但不具备客观性
D. 具备了客观性,但是没有保持组织的独立性

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田某涉嫌挪用公款被立案侦查并逮捕,侦查过程中发现田某还涉嫌重婚。关于本案处理,下列哪些选项是正确的? 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师在审计过程中利用了合同的复印件,那么该复印件属于() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 某内部审计师在对组织中市场部门的审计过程中发现,该市场部主管在其员工中口碑很好,与人和善,很受员工的欢迎,但是该部门的业务自该市场主管上任后开始下滑,员工出现工作拖拉,任务积压严重的现象,为了解决这一矛盾,内部审计师应该提出的建议是() 内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是又没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是: 在对某分部是否实施公司肯定行动(affirmative-action)政策的测试过程中,审计师发现:Ⅰ5%的员工为少数民族;Ⅱ去年并未雇佣少数民族员工。审计师由此得出的最恰当审计结论应当是() 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 在审查企业流程过程中,内部审计师可以() 如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:( ) 在财务报表审计中发现错报内容后,内部审计师的第一责任是() 多次挪用公款,并以后次挪用公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额如何计算?( )。 某内部审计师在审计过程中发现,某老员工在利用公司的资源进行学习公司生产工艺,并取得了生产工艺方面的专利权。虽然该员工从事的业务与生产工艺无关,并且公司也没有这方面的相关规定,所以该部门经理就没有在意。该内审师了解这种情况就没有报告该员工的这一事实,所以该内部审计师的行为:() 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注? 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 下列挪用公款行为构成挪用公款罪的行为的有( )。
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