单选题

在审查企业流程过程中,内部审计师可以()

A. 对流程设计中设置的控制点提出合理建议
B. 领导流程设计小组
C. 决定采用何种控制方法
D. 审查所提控制建议的实现情况

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在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于() 某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该() 某内部审计师在审计过程中利用了合同的复印件,那么该复印件属于() 在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:( ) 在风险评估过程中,关于内部审计师的行为的说法,不正确的是() 内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 在网上零售业务中,内部审计的咨询功能定位于发现接受订单和发货流程中可能会增加流程时间缺陷。在对管理工作流程的初步审查中,内部审计师注意到公司减少重复劳动伤害的决议并未得到执行。那么内部审计师最好应该() 某内部审计师在审计过程中,利用照相机拍摄了某厂房的照片,则该照片属于() 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:() 在组织的全面风险管理过程中,内部审计师不能从事的咨询活动是: 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 内部审计师证明在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎的方法是() 为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:( ) 领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是()
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