单选题

某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该()

A. 就这一可能存在的错误不必获取被审计单位的同意,并进行进一步的审计调查
B. 仔细分析这一错误的可能存在方式,并将其列入进一步审计调查的内容
C. 将这一可能存在的错误报告给审计经理并在审计经理的指引下完成审计
D. 不再进一步调查该错误,因为没有确凿的证据表明这一错误确实存在

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某内部审计师在对某个金融公司的审计过程中发现,该公司的管理层为了追求短期的利润目标而发放高风险的贷款。为了证实这一点,某高级内部审计师给了该审计师一些建议,这些建议中最无效的是: 在进行风险分析过程中,信息系统审计师发现了威胁及其潜在的影响。审计师下一步应该() 某内部审计师通过询问得出的口头证明是公司的某程序没有得到执行,进而内部审计师发现了一些证明该程序没有执行的文件,则这些文件属于() 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是() 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注? 内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。 在最近的一次审计中发现了业务文件中存在一些错误,一名内部审计师被派去确认操作人员是否纠正了这些错误。审计师最有可能使用下列那类自动化工具? 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 某内部审计师在审计过程中利用了合同的复印件,那么该复印件属于() 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该() IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况() IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进() IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理() 某IS审计师发现了一个针对某应用程序用户的授权过程的缺陷,他最主要的担心应该是() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
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