单选题

IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理()

A. 暂停审计直至找到工作记录
B. 依靠以前的审计报告
C. 对于风险最高的区域重新测试控制
D. 通知审计管理层,重新测试控制

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一名内部审计师被指派审计一家国外子公司。审计师意识到该国的社会环境使得疏通费”(贿赂)经常被用来促使事情发生并且是社会公认的一部分。审计师已完成对该子公司的审计,并发现了与重要控制有关的重大弱点。部门经理向审计师提供大额疏通费”,旨在让他省略审计报告中的审计发现,并规定审计师可在六个月内重新审查该部门,以核实问题领域是否得到妥善处理。审计师应该() 在财务报表审计中发现错报内容后,内部审计师的第一责任是() 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项?() 审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项() 进行审计的时候,审计师发现存在病毒,IS审计师下一步应该做什么() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。 在最近的一次审计中发现了业务文件中存在一些错误,一名内部审计师被派去确认操作人员是否纠正了这些错误。审计师最有可能使用下列那类自动化工具? 审计师发现一种怀疑存在潜在错报的情况,但没有证据。如果审计师__,则违反了应有的职业的标准() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进() 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 在对国防承包商的制造部门进行审计期间,审计师偶然发现了一项计划,该计划表面看起来公司不恰当地增加了一份成本加成政府合同的成本。审计师与高级管理层讨论了这种方式,并建议审计师寻求法律顾问的意见。审计师这样做,并且在审查了政府合同后,法律顾问表明这种做法是有问题的,但也提出了这种做法在技术上并不违反政府合同的观点。根据法律顾问的决定,审计师决定在提交给管理层和审计委员会的正式审计报告中省略关于该做法的
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