单选题

下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()

A. 内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容
B. 内部审计师没有发现重大的错误或弱点
C. 没有发现采购业务中的控制薄弱环节
D. 内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动

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内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?( ) 内部审计师证明在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎的方法是() 为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:( ) 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》? 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 在某过程中,审计师和被审计单位联手评估被审计单位的内部控制系统,以下哪项内容属于该过程的第一步? 某内部审计师在审计过程中利用了合同的复印件,那么该复印件属于() 在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:( ) 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 为了测试完整性,内部审计师可以采取的审计措施是: 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( ) 通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?() 某内部审计师在审计过程中,利用照相机拍摄了某厂房的照片,则该照片属于() 内部审计师应当在最终报告的( )描述审计目标。
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