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在评价采购系统的业务中,内部审计师应执行以下哪项程序来确定竞标价程序是否恰当Ⅰ.根据适当的批准要求来征求投标价。Ⅱ.选择足够多的供应商来确保竞争。Ⅲ.从控制目标考虑,引入的投标价首先应从采购方那里取得()
单选题
在评价采购系统的业务中,内部审计师应执行以下哪项程序来确定竞标价程序是否恰当Ⅰ.根据适当的批准要求来征求投标价。Ⅱ.选择足够多的供应商来确保竞争。Ⅲ.从控制目标考虑,引入的投标价首先应从采购方那里取得()
A. Ⅰ和Ⅲ;
B. Ⅱ和Ⅲ;
C. Ⅰ.Ⅱ和Ⅲ;
D. Ⅰ和Ⅱ
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某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和以下哪项相关?
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
通过审计采购业务,内部审计师张某发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。对于这种情况,内部审计师应采取的行动是()
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定()
内部审计师应定期评价控制。以下哪项是由其认可的对控制概念的最佳描述?
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序()
在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱。此时内部审计师应该:( )
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?
根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?()
对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作业成本(ABC)系统的采纳情况时,内部审计师被安排在了这个小组。小组中包括内部审计师的理由是内部审计师具备以下哪方面的知识()
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